市金控集團召開2022年度內(nèi)部審計工作情況通報會
為深入貫徹落實習(xí)近平總書記關(guān)于審計工作的重要論述,進一步加強內(nèi)控合規(guī)管理,有效防范化解風(fēng)險,12月10日上午,市金控集團召開2022年度內(nèi)部審計工作情況通報會,通報集團2022年度內(nèi)部審計工作情況,安排部署審計發(fā)現(xiàn)問題整改工作。
會議通報了集團公司本部及下屬子公司2021年1月1日至2022年6月30日期間財務(wù)收支和業(yè)務(wù)合規(guī)經(jīng)營審計情況,指出了各單位審計存在的共性和個性問題,分析了財務(wù)管理和業(yè)務(wù)管理中存在的薄弱環(huán)節(jié),并對下一步審計整改工作提出明確要求。部分子公司負責(zé)人和財務(wù)負責(zé)人就抓好審計反饋問題整改落實工作作了表態(tài)發(fā)言。
會議強調(diào),內(nèi)部審計是推進企業(yè)管理規(guī)范化、經(jīng)營決策科學(xué)化、防范風(fēng)險常態(tài)化的重要舉措。市金控集團作為全市10個內(nèi)部審計高質(zhì)量建設(shè)試點單位之一,要在集中精力抓好業(yè)務(wù)經(jīng)營工作的同時,把依法經(jīng)營、合規(guī)經(jīng)營作為集團發(fā)展的生命線,堅持守正創(chuàng)新,聚焦主責(zé)主業(yè),進一步加強和改進內(nèi)部審計工作,充分發(fā)揮審計“治已病”“防未病”及常態(tài)化“經(jīng)濟體檢”作用,護航集團高質(zhì)量發(fā)展。
會議要求,一是要提高思想認識,以嚴(yán)肅認真的態(tài)度壓實整改責(zé)任。要堅持問題導(dǎo)向,強化工作措施,層層壓實責(zé)任,以正視問題的自覺和刀刃向內(nèi)的勇氣,狠抓整改落實。二是要加強對照檢查,以求真務(wù)實的作風(fēng)抓好問題整改。要及時將審計結(jié)果向各子公司反饋,各子公司要認真開展自查自糾,確保每筆財務(wù)支出、每筆業(yè)務(wù)自查到位。要制定整改方案,明確整改任務(wù),細化整改措施,建立整改臺賬,做到對標(biāo)對表、即知即改、立行立改和全面整改。三是要強化跟蹤督辦,以抓鐵有痕的勁頭確保整改實效。要加強對整改工作的督促檢查,對薄弱環(huán)節(jié)要督導(dǎo)提醒,對問題較多的子公司要重點跟進,確保整改工作按時間節(jié)點有序推進。要用好問責(zé)利器,對審計發(fā)現(xiàn)的問題,該核實的要認真核實,該通報的要及時通報,該查處的要堅決查處,該問責(zé)的要嚴(yán)肅問責(zé)。要構(gòu)建審計整改長效機制,全面提升內(nèi)部審計工作的深度和廣度,為集團實現(xiàn)規(guī)范、健康、可持續(xù)發(fā)展保駕護航。